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昌都市妇女联合会2016年度部门决算
昌都市人民政府门户网站 2017-06-20 来源: 【关闭】 【打印本稿】

目  录

第一部分  昌都市妇女联合会概况

一、主要职能

二、昌都市妇女联合会部门决算单位构成

第二部分  昌都市妇女联合会2016年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市妇女联合会概况

一、主要职能

昌都市妇女联合会(简称昌都市妇联)是中共昌都市委领导下的全市各界妇女群众团体,具有广泛的代表性、群众性和社会性,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。昌都市妇联的基本职能是:团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展,代表和维护妇女利益,促进男女平等。其主要职责是:

1、围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府和上级妇联反映,提出建议。

3、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的综合素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策法规的制定,维护妇女儿童的合法权益,推荐、输送妇女人才,促进妇女参政。

5、加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结,增进友谊,加强合作,维护社会稳定,服务经济建设。

6、承担市政府妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,制定并实施《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童少年发展规划》,促进妇女儿童事业的发展。

二、部门决算单位构成

昌都市妇女联合会包含独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。人员编制数26人,在职职工11人,退休15人。内设机构:办公室、妇儿工委办共两个科室。

第二部分  昌都市妇女联合会2016年度决算明细表

详见附件

第三部分  昌都市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收入支出总体情况说明

2016年行财口年初预算总指标为7,036,098.00元,其中基本支出拨款4,617,048.00元、项目资金拨款2,419,050.00元。2016年度总收入为7,036,098.00元,总支出为7,036,098.00元。

二、2016年度一般公共预算收入决算情况说明

2016年度收入合计7,036,098.00元,比上年增加2,155,919.50元,增长44%。

三、2016年度一般公共预算支出决算情况说明

2016年度支出合计7,036,098.00元,与上年4,880,178.50元相比,增长44%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年决算总支出与去年相比,工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

(二)2016年基本支出决算数为4,617,048.00元:(1)工资福利支出1,852,300.60元,占总支出的59.88%:与去年相比增加,增长原因为新增县级领导4人。(2)商品服务支出567,590.30万元,占总支出的87.70%:与去年相比减少,。(3)对个人和家庭补助支出2,197,157.10元,占总支出的52.41%:与去年相比增加,增加挂职人员、公益性岗位人员。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、按一般公共预算支出功能分类科目核算,2016年度行政运行经费567.590.30元。

2、201(类)29(款)01(项)

五、资产负债情况分析

(1)资产、负债的构成。2016年底单位资产总额7306967.31,比上年的资产6,274,843.08元,增加1,032,124.23元,增加16%。2016年负债总额2,179,342.31元,比上年的1,306,708.08元增加872,634.23元,增加66%。

(2)资产占有、使用情况。单位年初固定资产4,968,135.00元,本年度资产5,127,625.00元比上年度增加159,490.00元,本年度因办公室购置办公电脑设备及办公桌椅。

六、昌都市妇女联合会2016年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市妇女联合会2016年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

9.2

8.9

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

2

1.8

 

其中:(1)公务用车运行维护费

7.2

7.1

 

(2)公务用车购置

 

 

 

2016年度我会“三公”经费预算数为9.2万元。

2016年度我会“三公”经费决算数为8.9万元。其中:1、公务用车运行维护费决算为7.1万元,较上年减少5.6281万元;2、公务接待费决算为1.8万元,较上年减少0.2万元,共接待12批次,接待人数86人。3、2016年我会无因公出国(境)人数。

第四部分  名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对昌都市妇女联合会2016年部门预算中相关名词解释如下:

一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

二、商品和服务支出:反映单位购买品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设置的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映);

三、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款收入:行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件: 昌都市妇女联合会2016年度部门决算明细表