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昌都市民宗局2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-14 来源:昌都市民族宗教事务局 【关闭】 【打印本稿】

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第一部分昌都市民宗局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市民宗局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市民宗局2019年度部门预算情况说明

 

第一部分

昌都市民宗局概况

 一、昌都市民宗局主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院和自治区关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章;贯彻执行民族区域自治法及有关法规,保障少数民族合法权益;拟订并组织实施市民族宗教工作的中长期规划和年度计划。
   (二)参与拟订市经济、文化、教育、科技、卫生、体育等涉及少数民族发展的规划;研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出工作建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,

促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对各县、市直各部门民族工作进行业务指导;协同有关部门管理少数民族发展资金及民族工作经费、民族教育发展专项资金等,负责促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(四)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;负责寺庙和僧尼登记、发证和备案管理工作;负责检查指导全市宗教活动场所的管理;负责监督检查上级民宗部门核定的寺庙员额的落实情况;负责宗教管理组织成员、宗教执事人员和经师的培养教育、管理工作;依法管理藏传佛教活佛转世的有关工作;指导全市宗教事务部门依法履行管理职责。

(五)组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究,研究宗教理论和区内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出正确处理宗教领域问题的工作建议。

(六)负责指导监督、检查宗教团体依法依章组织开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义教育和法制宣传教育,组织开展拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(七)研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护祖国统一。

(八)负责指导管理本市内社会宗教(社会流散宗教从业人员、宗教用品)工作,拟订其相应的管理规定并监督实施;负责审核上报全市宗教界人员、伊斯兰教朝觐人员和天主教人员的出入境有关手续。 

(九)配合专门机关揭露和打击达赖集团等境内外敌对势力利用民族宗教危害国家安全及社会稳定的破坏活动,依法履行管理职能,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(十)组织开展民族宗教政策、法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动。

(十一)协助市文物管理部门做好寺庙文物的保护工作。

(十二)参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作,接待国内外民族、宗教团体的来访。

(十三)管理市佛教协会。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二.佛教协会主要职能

(一)配合有关部门全面贯彻执行党的民族宗教政策,使宗教与建设有中国特色社会主义相适应;教育各教派寺庙僧尼遵纪守法,爱国爱教,维护民族团结和祖国统一,拥护并促进西藏的社会主义建设事业。

(二)维护教徒的合法权益;协调各教派关系,保障各教派的平等权利;组织引导教徒反对分裂,抵制各敌对势力的渗透。

(三)办好教务,指导教徒管好宗教活动场所,在宪法和法律允许的范围内开展正常的宗教活动;协助有关部门保护好寺庙文物名胜古迹;兴办社会事业。

(五) 深入基层,调查研究,帮助各宗教活动点解决存在的问题。

(五)协助政府有关部门认真搞好宗教活动场所的登记和发证等事项管理工作,积极引导宗教与社会主义相适应。

(六)承办市委、市政府、市民宗局和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

二、昌都市民宗局(佛协)部门单位构成

(一)内设机构情况

(1)民宗局5个内设机构(正科级)独立编制机构,现编制人数为30人,其中行政编制16人,事业编制10人,机关后勤4人。2、市佛教协会1个内设机构(副科级)独立编制机构,现编制人数为4人,其中行政编制3人,机关后勤1人。

(2)实有人数(含佛协4人)32人,公益岗位5人,西部志愿者3人,合计总人数40人。

(3)县级领导职数6个(含佛协1人),科级领导职数13个(含佛协2人)。

(4)实有县级人数(含佛协1人)7人,科级实有人数(含佛协1人):19人,科员4人,工人2人,公益岗位5人,西部志愿者3人,合计总人数40人。

 

第二部分

昌都市民宗局2019年度预算明细表

(表格见附件5)

 

第三部分

昌都市民宗局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市民宗局2019年预算经费为1375.22332万元,收入来源为财政全额拨款,2019年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算支出表无任何数据;2019年收支总预算为1375.22332万元。当年财政拨款收支持平。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年度一般公共预算当年财政拨款总额1375.22332万元,其中:基本支出896.23332万元,项目支出478.99万元,上年度一般公共预算当年财政拨款1310.754831万元,其中:基本支出836.814831万元,项目支出473.9400万元,同上年度一般公共预算当年财政拨款相比,2019年度一般公共预算当年财政拨款增加64.478489万元,增幅4.92%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年度一般公共预算当年财政拨款总额1375.22332  万元,其中:基本支出896.22332万元,占当年一般公共预算财政拨款总额65.17%,项目支出478.99万元,占当年一般公共预算财政拨款总额34.83%。

基本支出包括:工资福利支出687.885325万元,占当年一般公共预算财政拨款总额50.02%;商品和服务支出143.359995万元,占当年一般公共预算财政拨款总额10.42%;对个人和家庭补助支出64.988元,占当年一般公共预算财政拨款总额4.73%。

民族专项及项目支出478.99万元,占总预算的34.83%;

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年度一般公共预算当年财政拨款总额1375.22332万元,具体使用情况如下:

工资性支出409.8796万元,用于在职人员基本工资130.4988万元、津贴补贴297.56496万元、年终一次性奖金37.22898万元、其他工资福利支出8.9828万元。

社会保障缴费支出152.411871万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费99.8928万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.71814万元、公务员医疗补助缴费13.800931万元;失业保险0.22104万元、工伤保险0.893494万元、生育保险3.127232万元;

商品和服务支出143.359995万元,用于工作运行中正常开支的办公经费,其中办公费4.2144万元、水费1.09632万元、电费2.55808万元、邮电费4.344万元、取暖费1.6万元、差旅费71.6544万元、工会经费8.34955万元、福利费0.1920万元、会议费0.672万元、公务接待费5.4336万元、公务用车运行维护费40.2万元、公务车辆大修补助费2.46024;

对个人和家庭的补助支出64.988万元,用于生活补助3.06万元、体检费4.16万元、购房补贴24.084万元、个人通讯费10.2万元、个人伙食补助14.04万元、个人水电费0.8640万元、维稳值班补助2.92万元、退休人员护工费2万元、退休干部公用经费0.4万元、其他离退休费3.26万元、住房公积金56.956148万元;

民族专项及项目支出478.99万元,占总预算的34.83%;

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算当年财政拨款基本支出896.22332万元,占当年一般公共预算财政拨款总额65.17%。

工资性支出409.8796万元,用于在职人员基本工资130.4988万元、津贴补贴297.56496万元、年终一次性奖金37.22898万元、其他工资福利支出8.9828万元。

社会保障缴费支出152.411871万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费99.8928万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.71814万元、公务员医疗补助缴费13.800931万元;失业保险0.22104万元、工伤保险0.893494万元、生育保险3.127232万元;

商品和服务支出143.359995万元,用于工作运行中正常开支的办公经费,其中办公费4.2144万元、水费1.09632万元、电费2.55808万元、邮电费4.344万元、取暖费1.6万元、差旅费71.6544万元、工会经费8.34955万元、福利费0.1920万元、会议费0.672万元、公务接待费5.4336万元、公务用车运行维护费40.2万元、公务车辆大修补助费2.46024;

对个人和家庭的补助支出64.988万元,用于生活补助3.06万元、体检费4.16万元、购房补贴24.084万元、个人通讯费10.2万元、个人伙食补助14.04万元、个人水电费0.8640万元、维稳值班补助2.92万元、退休人员护工费2万元、退休干部公用经费0.4万元、其他离退休费3.26万元、住房公积金56.956148万元;

四、其他支出

2019年度部门预算没有其他支出财政预算拨款。

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年度财政拨款预算总收入1375.22332万元,收入来源为财政全额拨款,2019年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算支出表为0;2019年度财政拨款预算总支出1375.22332万元,当年财政拨款收支持平。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年度部门预算财政拨款总收入1375.22332万元,包括基本支出预算收入896.22332万元,项目支出预算收入478.99万元。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年度支出总预算1375.22332万元

    八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2019年度我局未安排出国(境)事项,此项费用不存在。

  (二)公务用车运行维护费。

2018年度公务用车运行维护费预算(行政运行)42.66024万元,2019年度公务用车运行维护费预算(行政运行)42.66024万元,较上年度无增长; 2019年我局严格执行三公经费逐年递减的标准,严格控制三公经费支出。2019年我单位公车编制数为5辆,实有公车5辆。

(三)公务接待费用

2019年度公务接待预算为5.4336万元, 2018年4.9242万元,较上年度增加0.5094万元,预计国内公务接待31次453

 

 

附件: 市民宗局2019部门预算公开明细表.xls